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Datos del Pago

Nro. de Factura
214785-3
Monto de la Factura
₲ 3.592.967.635
Nro. de Orden de Pago
9014392
Fecha de Orden de Pago
20-06-2015
Fecha Emisión Cheque
20-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.557.748.682
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 14.371.871
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.847.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTERNATIONAL MATERIALS, INC
RUC
E-0001640
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CE-25007-14-99434
Monto Contrato
US$ 6.825.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.898.634.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.556.567.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc