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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003270
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.581
IVA
₲ 840.909

Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-77425
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.344.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.883.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255391
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS CATERPILLAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac