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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 46.720.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.429.870
IVA
₲ 4.247.273

Retención DNCP
₲ 166.493
Retención IVA
₲ 1.274.182
Retención Renta
₲ 849.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-74974
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255238
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAT DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac