- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015148
Monto de la Factura
₲ 33.703.709
Nro. de Orden de Pago
1907
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.051.614
IVA
₲ 3.063.974
Retención DNCP
₲ 120.108
Retención IVA
₲ 919.192
Retención Renta
₲ 612.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-79054
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.766.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.003.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DETECTORES DE RAYOS X Y EXPLOSIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac