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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 2.405.500
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.587
IVA
₲ 65.605

Retención DNCP
₲ 8.572
Retención IVA
₲ 65.605
Retención Renta
₲ 43.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
126/2013
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-80431
Monto Contrato
₲ 97.250.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.054.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.334.086

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA CLARKE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac