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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0063531
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 85.399.847
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5286
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 85.399.847
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80021999-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-30001-24-238929
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.109.232.613
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.109.232.613
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.109.232.613
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439308
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN 
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción
        