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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-4-1976/79/1720/1730
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 6.668.512.900
Nro. de Orden de Pago
1500024250
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.436.115.224
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 25.873.831
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 200.055.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/EJ 002/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-231410
Monto Contrato
₲ 48.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.640.827.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.957.418.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alcohol Absoluto
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar