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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018121
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
4245
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.405.906
IVA

Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
366/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-8467
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200337
Nombre de la Licitación
VE Nº 21/10 ADQUISICION DE PRODUCTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LAS LP N° 42/09 Y 53/09
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips