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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022542
Monto de la Factura
₲ 12.352.800
Nro. de Orden de Pago
2995
Fecha de Orden de Pago
31-03-2011
Fecha Emisión Cheque
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.547.872
IVA

Retención DNCP
₲ 44.021
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-14902
Monto Contrato
₲ 57.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.646.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.443.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips