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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005044
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16923485
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.462.674
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            119
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.491.834
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.314.789
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 50.488
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 394.437
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 525.915
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004169-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            54/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-23015-23-234081
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 447.326.382
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 417.283.586
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            435134
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO GGA LITORAL GGA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        