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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009804
Monto de la Factura
₲ 79.761.046
Nro. de Orden de Pago
34906
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.851.304
IVA
₲ 7.251.004

Retención DNCP
₲ 284.239
Retención IVA
₲ 2.175.302
Retención Renta
₲ 450.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CE-23001-14-93781
Monto Contrato
₲ 119.948.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.948.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.068.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272672
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de las Gruas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn