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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000226
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.000
IVA
₲ 140.000

Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-217383
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.327.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.055.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE CARRIER DEL AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac