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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001221
Monto de la Factura
₲ 29.733.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.711.157
IVA
₲ 2.703.000
Retención DNCP
₲ 103.795
Retención IVA
₲ 810.900
Retención Renta
₲ 1.081.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-217383
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.327.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.055.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE CARRIER DEL AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac