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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001750
Monto de la Factura
₲ 34.755.300
Nro. de Orden de Pago
2405
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.391.940
IVA
₲ 3.159.573

Retención DNCP
₲ 121.328
Retención IVA
₲ 947.872
Retención Renta
₲ 1.263.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
96/2022
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-221138
Monto Contrato
₲ 730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.893.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.705.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418358
Nombre de la Licitación
SOSTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BARRERA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac