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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0029804
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15539941
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.867.300
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5006
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-06-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-06-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.872.896
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.533.391
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.496
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 460.017
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 460.017
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G T SCIENTIFIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000084-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            27
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-28001-22-213303
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 16.867.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.852.426
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.872.896
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399157
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO CONACYT PINV513-18 DEL RECTORADO UNA
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        