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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 13.365.105
Nro. de Orden de Pago
2017258
Fecha de Orden de Pago
07-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.709.972
IVA
₲ 1.215.010
Retención DNCP
₲ 47.628
Retención IVA
₲ 364.503
Retención Renta
₲ 243.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
6727/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25002-16-130022
Monto Contrato
₲ 96.784.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.784.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.040.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319090
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para 20 locales de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande