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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005607
Monto de la Factura
₲ 55.852.875
Nro. de Orden de Pago
1500001129
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.600.948
IVA
₲ 5.077.534

Retención DNCP
₲ 194.977
Retención IVA
₲ 1.523.260
Retención Renta
₲ 2.031.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 502.676

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
199/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241839
Monto Contrato
₲ 887.008.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.067.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.058.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips