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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000362
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 849.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000997
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 791.977
        
                                    IVA
                            
            ₲ 77.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.995
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 23.155
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.873
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            A.S. GROUP S.A.
        
                                    RUC
                            
            80092018-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            103-2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-24-244358
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 311.455.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 273.782.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 255.394.555
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421676
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE N° 53/22 "ADQUISICION URGENTE DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL IPS"
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        