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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 29.970.000
Nro. de Orden de Pago
1500001109
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.208.945
IVA
₲ 2.724.545

Retención DNCP
₲ 104.623
Retención IVA
₲ 817.364
Retención Renta
₲ 1.089.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 749.250

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
192/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241825
Monto Contrato
₲ 2.486.296.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.832.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.280.830.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips