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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.272
IVA
₲ 15.000
Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
₲ 4.500
Retención Renta
₲ 4.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
097-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238872
Monto Contrato
₲ 133.602.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.484.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.661.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
