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Datos del Pago

Nro. de Factura
00512
Monto de la Factura
₲ 20.330.275
Nro. de Orden de Pago
99782
Fecha de Orden de Pago
13-03-2012
Fecha Emisión Cheque
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.049.041
IVA

Retención DNCP
₲ 72.450
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
765
Código de Contratación (CC)
CE-25007-11-39162
Monto Contrato
₲ 616.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.029.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.210.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222702
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Insumos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc