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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 25.570.000
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.062.532
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.192
Retención IVA
₲ 697.364
Retención Renta
₲ 697.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-23015-21-209311
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.759.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.899.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA RAPISCAN SYSTEMS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas