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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1150946
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 2.980.620
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.899
IVA
₲ 270.965
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 81.290
Retención Renta
₲ 81.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CE-13001-21-202930
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.620.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.933.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391366
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira