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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020066
Nro. de Timbrado
15367227
Monto de la Factura
₲ 2.086.952.400
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.917.071
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.361.250
Retención IVA
₲ 56.916.884
Retención Renta
₲ 56.916.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CE-25007-21-210691
Monto Contrato
₲ 4.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.968.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.438.759.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404999
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc