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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002633
Monto de la Factura
₲ 30.066.242
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.047.977
IVA
₲ 2.733.294

Retención DNCP
₲ 104.959
Retención IVA
₲ 819.988
Retención Renta
₲ 1.093.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
120/2023
Código de Contratación (CC)
CE-21001-23-235774
Monto Contrato
₲ 1.090.668.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.771.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.315.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428562
Nombre de la Licitación
CEX 66/23 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SOFTEXPERT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay