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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000085
Monto de la Factura
₲ 26.442.608
Nro. de Orden de Pago
98030003
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.336.836
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 105.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CE-22013-13-77095
Monto Contrato
₲ 426.442.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.442.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.736.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247986
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay