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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003487
Nro. de Timbrado
13966450
Monto de la Factura
₲ 32.364.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.484.533
IVA
₲ 2.942.182

Retención DNCP
₲ 114.157
Retención IVA
₲ 882.655
Retención Renta
₲ 882.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CE-23015-19-185680
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.183.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.492.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373706
Nombre de la Licitación
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUEMNTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas