Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 55.017.512
Nro. de Orden de Pago
22369
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.320.654
IVA
₲ 5.001.592

Retención DNCP
₲ 196.062
Retención IVA
₲ 1.500.478
Retención Renta
₲ 1.000.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
472/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-91948
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.571.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.357.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271814
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf