Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005126
Monto de la Factura
₲ 52.395.126
Nro. de Orden de Pago
24770
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.826.812
IVA
₲ 4.763.193

Retención DNCP
₲ 186.717
Retención IVA
₲ 1.428.958
Retención Renta
₲ 952.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
472/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-91948
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.571.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.357.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271814
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf