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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008847
Monto de la Factura
₲ 39.674.205
Nro. de Orden de Pago
28871
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.729.448
IVA
₲ 3.606.746
Retención DNCP
₲ 141.384
Retención IVA
₲ 1.082.024
Retención Renta
₲ 721.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
472/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-91948
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.571.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.357.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271814
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf