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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000146
Monto de la Factura
₲ 81.033.606
Nro. de Orden de Pago
4883
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.823.599
IVA
₲ 7.366.691

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.210.007
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
33/22
Código de Contratación (CC)
CE-30001-22-214566
Monto Contrato
₲ 505.999.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.541.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.308.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA ROTURA RAPIDA TIPO RR1C PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones