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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-16113078
Monto de la Factura
₲ 83.248.068
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.026.886
IVA
₲ 7.567.990

Retención DNCP
₲ 302.728
Retención IVA
₲ 7.567.371
Retención Renta
₲ 11.351.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SWIFT
RUC
E-0001486
Número de Contrato
Suscripcion
Código de Contratación (CC)
CE-21001-16-118826
Monto Contrato
₲ 1.456.875.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.203.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.480.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293324
Nombre de la Licitación
VEX 13PN/2015-SERVICIO DE CONEXION A LA RED SWIFT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay