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Datos del Pago

Nro. de Factura
156578
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 142.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.484
IVA
₲ 12.909

Retención DNCP
₲ 516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
055/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23022-15-117308
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.283.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.592.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta