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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014497
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 27.679.173
Nro. de Orden de Pago
8996
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.653.198
IVA
₲ 1.318.056

Retención DNCP
₲ 103.336
Retención IVA
₲ 395.417
Retención Renta
₲ 527.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
092
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122301
Monto Contrato
₲ 166.075.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.075.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.919.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302964
Nombre de la Licitación
CVE N° 05/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB 420 MG INYECTABLE PARA LA PACIENTE MARIA CRISTINA MIRANDA DE ALVAREZ - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips