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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            427
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 980.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1562
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-02-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-02-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-02-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 976.080
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.920
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
        
                                    RUC
                            
            636117-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            298
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-22003-11-28897
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.980.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.010.274
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.942.275
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            214423
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Asesoria de Obras parala JDC
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        