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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0022340
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11617181
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            7002
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-06-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.933.120
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.880
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 102.857
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 137.143
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MATHER COMPANY SRL
        
                                    RUC
                            
            80006850-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            080/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-17-136657
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 644.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 644.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 620.514.240
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321475
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE N° 01-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, HEMODERIVADOS, INMUNOSUPRESORES, ONCOLOGICOS Y VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        