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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000596
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 39.375.000
Nro. de Orden de Pago
4494
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.444.908
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 140.319
Retención IVA
₲ 1.073.864
Retención Renta
₲ 715.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
455/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-135174
Monto Contrato
₲ 566.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.064.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319327
Nombre de la Licitación
CVE N° 17-16 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips