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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026214
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. de Orden de Pago
3668
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.985.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 400.909
Retención IVA
₲ 3.068.182
Retención Renta
₲ 2.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
454/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-135173
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.156.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319327
Nombre de la Licitación
CVE N° 17-16 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips