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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-11384
Monto de la Factura
₲ 29.658.000
Nro. de Orden de Pago
1500033783
Fecha de Orden de Pago
23-07-2026
Fecha Emisión Cheque
23-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.667.139
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 103.533
Retención IVA
₲ 808.855
Retención Renta
₲ 178.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25006-25-260473
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.583.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.233.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar