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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000600
Monto de la Factura
₲ 25.704.000
Nro. de Orden de Pago
5018
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.444.037
IVA
₲ 2.336.727

Retención DNCP
₲ 91.600
Retención IVA
₲ 701.018
Retención Renta
₲ 467.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44051
Monto Contrato
₲ 1.274.713.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.096.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.707.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221153
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FRESENIUS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips