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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001001297
Monto de la Factura
₲ 97.987.300
Nro. de Orden de Pago
2110
Fecha de Orden de Pago
06-03-2012
Fecha Emisión Cheque
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.184.140
IVA

Retención DNCP
₲ 349.191
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
408/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39639
Monto Contrato
₲ 2.129.884.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.796.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.998.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206533
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips