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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006240
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
6827
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.690
IVA
₲ 1.545.455

Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
257/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-29580
Monto Contrato
₲ 1.010.024.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.176.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.037.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219968
Nombre de la Licitación
CVE 11/01 CONT DE SERV DE ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUES P/ EQUIP DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA MARCA SIEMENS MODELO MAGNETOM ESSENZA PERTENECIENTES AL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips