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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 70.683.600
Nro. de Orden de Pago
9560
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.218.817
IVA

Retención DNCP
₲ 251.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERAPEUTIX S.A.
RUC
80011961-4
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-26699
Monto Contrato
₲ 472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.136.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.861.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220395
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS RADIANTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips