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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030008283
Monto de la Factura
₲ 284.511.000
Nro. de Orden de Pago
2252
Fecha de Orden de Pago
13-03-2012
Fecha Emisión Cheque
13-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.564.814
IVA

Retención DNCP
₲ 1.013.876
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
461/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44834
Monto Contrato
₲ 1.506.848.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.114.886.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.601.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225156
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips