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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 51.889.000
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.345.496
IVA

Retención DNCP
₲ 184.913
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
403/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-37529
Monto Contrato
₲ 439.929.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.456.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.456.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222532
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips