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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037558
Monto de la Factura
₲ 191.623.250
Nro. de Orden de Pago
11587
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.230.277
IVA

Retención DNCP
₲ 682.874
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
328/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-31778
Monto Contrato
₲ 453.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.013.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.561.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220413
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips