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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036778
Monto de la Factura
₲ 113.888.545
Nro. de Orden de Pago
10451
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.305.932
IVA

Retención DNCP
₲ 405.858
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
620
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-22736
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.049.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.078.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206550
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips