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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020000020
Monto de la Factura
₲ 78.723.700
Nro. de Orden de Pago
5019
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.864.807
IVA
₲ 7.156.700

Retención DNCP
₲ 280.543
Retención IVA
₲ 2.147.010
Retención Renta
₲ 1.431.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
118/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24476
Monto Contrato
₲ 2.305.067.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.379.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.912.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205014
Nombre de la Licitación
VE 55/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA VIASYS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips