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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013882
Monto de la Factura
₲ 12.551.000
Nro. de Orden de Pago
2000012702
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.822.129
IVA
₲ 1.141.000

Retención DNCP
₲ 44.271
Retención IVA
₲ 342.300
Retención Renta
₲ 342.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
286/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-169922
Monto Contrato
₲ 2.998.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.301.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.168.211.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351283
Nombre de la Licitación
CVE N° 06-18 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips