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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-0015302
Nro. de Timbrado
11852103
Monto de la Factura
₲ 10.368.600
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.350
IVA
₲ 942.600

Retención DNCP
₲ 36.950
Retención IVA
₲ 282.780
Retención Renta
₲ 188.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 362/16
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-133681
Monto Contrato
₲ 248.846.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.846.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.272.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319042
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar